4月份开出专票一张税率17%,购方未认证。9月份想红冲4月的17%。同时开一张蓝字16%专票和一张17%蓝字专票,这样多冲了一个税点,纳税申报应该可以过去,但是会不会被税务监控到,回头找企业?
李志红
于2018-09-20 18:13 发布 687次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-09-20 18:57
你好,一般税务没事的,并且税务要求,除了红字发票可以开具17%的发票外,现在篮字发票不允许开具17%的发票了。你的主要问题你开具16%的发票,合同总额不变的情况下,对客户来说损失了一个点税金的抵扣。
相关问题讨论
你好,一般税务没事的,并且税务要求,除了红字发票可以开具17%的发票外,现在篮字发票不允许开具17%的发票了。你的主要问题你开具16%的发票,合同总额不变的情况下,对客户来说损失了一个点税金的抵扣。
2018-09-20 18:57:57
您好,还要提供财务报表的。
2018-04-24 20:50:34
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
5月份的收入就按16/10处理申报纳税就行了。
2018-05-08 11:50:44
你好,这个有什么提示呢
2019-10-17 09:10:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
李志红 追问
2018-09-20 23:12
李志红 追问
2018-09-20 23:14
李志红 追问
2018-09-20 23:16
牛老师 解答
2018-09-21 05:36
牛老师 解答
2018-09-21 05:39
李志红 追问
2018-09-21 07:00
牛老师 解答
2018-09-21 08:18