送心意

文老师

职称中级职称

2014-09-17 17:01

5月份暂估材料入账 借  原材料-暂估入库  贷 应付账款-暂估供应商 
6月份红冲暂估,上面的分录做红字 
6月票还没来,再暂估,同五月份的分录 
7月初红冲暂估,同6月份红字分录 
7月份收到发票,正常做,结转的成本有差额,实际的比结转的多了,就补转成本,少了就做红字冲了

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