- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2018-09-21 18:04
你好,红冲,分录跟之前一样金额红字,然后做正确的分录
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2018-09-21 18:04:24
你好,你是销项没有做分离吗?通过以前年度损益调整科目来调整。
2018-09-21 17:48:08
你是差额纳税的还是简易计税的
2019-12-23 11:57:52
借:银行存款 300
贷:主营业务收入 38.83
贷:应交税费 1.17(来源40/(1+3%)*3%)
贷:其他应付款 260
借:其他应付款 260
贷:银行存款 260
2019-12-23 11:57:05
新年好
这个应交税费未来缴纳后,就相当于是结转了。因为你应交税费是零了
2022-02-05 21:02:32
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聪明的小脑瓜子 追问
2018-09-21 18:07
彩丽老师 解答
2018-09-21 18:10