送心意

小宋老师

职称初级会计师

2018-09-21 20:14

你好,是需要通过应付职工薪酬核算的。借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-职工福利费;借应付职工福利-职工福利费贷库存现金/银行存款。

大眼萌12 追问

2018-09-21 21:28

老师那之前计入到借管理费用福利费,贷银行存款了,怎么办

小宋老师 解答

2018-09-21 21:31

以后的按照这个做。

大眼萌12 追问

2018-09-21 21:34

之前的还需要调整吗,我们企业要来审计了

小宋老师 解答

2018-09-21 21:35

那可以看你们审计师的要求。

大眼萌12 追问

2018-09-21 21:37

他会不会说这个问题呀,我用不用w在他来查账前先调整

小宋老师 解答

2018-09-21 21:39

不清楚,你可以先调就是把以前的红冲然后按正确的再做一笔。

大眼萌12 追问

2018-09-21 21:41

还需要什么作为依据吗,还是直接g红冲再做就行呀,好多笔都错了,是不福利费的都得那么做,做w应付职工薪酬福利费

小宋老师 解答

2018-09-21 21:42

准则要求的,福利费需要通过应付职工薪酬核算

大眼萌12 追问

2018-09-21 21:43

完了都做错了,不用什么依据jiu就调没事吧,这样符合要求吗

小宋老师 解答

2018-09-21 21:44

调错误的凭证不用附件,是按准则要求的。

大眼萌12 追问

2018-09-21 21:50

谢谢老师

小宋老师 解答

2018-09-21 21:51

不用客气,加油,么么哒

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