送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-09-22 15:23

您好,前期的存货成本金额=期初库存金额*结转的前期存货数量/前期库存数量。

嘻嘻 追问

2018-09-22 15:25

好的谢谢,问题是前期账上没库存,实际却有好几十万的库存,我想慢慢消化掉这些库存,但是前期账上没有库存的金额,怎么算呢

王雁鸣老师 解答

2018-09-22 15:28

您好,不客气,前期账上没库存,实际却有好几十万的库存,这个我没有理解您的意思,账上没有库存,您不能从账上出成本啊。为什么还要消化这些库存呢?麻烦您再详细描述一下,谢谢。

嘻嘻 追问

2018-09-22 15:30

以前的会计做错了,比如购进100个支架,销售10个支架,本来是结转10个的钱,会计却写错成结转100个的钱,所以账上零库存,实际累积下来却有好几十万库存

王雁鸣老师 解答

2018-09-22 15:34

您好,哦,是这样的,那建议先更正原来的结转成本分录,把多结转的90个转回去。再来慢慢消化吧。

嘻嘻 追问

2018-09-22 15:37

那是从14年开始的,更正就不会欠税款和滞纳金了吗?

王雁鸣老师 解答

2018-09-22 15:39

您好,是的,确实是这样的,要欠企业所得税和滞纳金了。

嘻嘻 追问

2018-09-22 15:47

那我还要更正以前的吗?

王雁鸣老师 解答

2018-09-22 15:48

您好,这个最好与老板沟通一下,如果有办法处理以后的账务的话,不建议调整了,如果没办法处理以后的账务的话,建议调整处理。

嘻嘻 追问

2018-09-22 15:50

老师是肯定不会交这个欠税的,老师有何建议处理以后的税务?

王雁鸣老师 解答

2018-09-22 15:52

您好,以后再把原来的账上没有的库存卖出去,就不再开具发票,也不入外账了,内账处理吧。

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