- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-25 10:52
你好 借;销售费用 贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
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2018-09-25 10:52:45
你好; 这个橡胶树 你们计入什么科目的 。 这样好判断科目
2022-05-25 10:04:05
你好 还没到账的 做借应收账款 到账后冲应收账款做借银行存款
2019-12-10 14:31:17
你好,你要给开了负数发票的可以冲减销项
2019-11-21 18:06:41
你好 1. 本月做无票收入 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 2 次月冲无票收入 借应收账款负数 贷主营业务收入 负数 应交税费负数 3. 在按开票做 借应收账款贷主营业务收入 应交税费
2020-06-10 10:20:15
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