送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-25 10:52

你好  借;销售费用   贷;应付职工薪酬 
借;应付职工薪酬   贷;银行存款等科目

渡口 追问

2018-09-25 10:58

谢谢老师

邹老师 解答

2018-09-25 10:58

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好 借;销售费用 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2018-09-25 10:52:45
 你好;    这个橡胶树 你们计入什么科目的 。 这样好判断科目   
2022-05-25 10:04:05
你好 还没到账的 做借应收账款 到账后冲应收账款做借银行存款
2019-12-10 14:31:17
你好,你要给开了负数发票的可以冲减销项
2019-11-21 18:06:41
你好 1. 本月做无票收入 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 2 次月冲无票收入 借应收账款负数 贷主营业务收入 负数 应交税费负数 3. 在按开票做 借应收账款贷主营业务收入 应交税费
2020-06-10 10:20:15
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