去年购买的无形资产金额29800元,去年12月份至今年6月份都摊销了的,公司在7月份要把无形资产退回给销方,于8月份时已按全额29800元做了红冲,到时销方再重开一张发票给公司金额是17383元,相当于是去年12月份至今年6月份的费用,这种情况,这个月要把之前已摊销的费用红冲吗?还是等到时对方把发票开过来以后,才将多摊销部分金额红冲就可以了?
jojo
于2018-09-25 13:50 发布 715次浏览
- 送心意
慧玲老师
职称: ,高级会计师,CMA,中级会计师
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这个月不用将以摊销的费用红冲,等到发票回来时,再将多摊的费用冲销。到时候最好写个情况说明。
2018-09-25 20:04:59
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这个月不用将以摊销的费用红冲,等到发票回来时,再将多摊的费用冲销。到时候最好写个情况说明。
2018-09-25 21:30:06
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你好!摊销是摊销到费用里面。不是研发支出
2020-03-06 14:21:26
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您好,不可以的,一般情况下,借;管理费用-无形资产摊销,贷:累计摊销。
2018-06-27 22:11:25
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你好,借无形资产贷银行存款
分摊
借管理费用
贷累计摊销。
2024-06-28 16:38:14
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