6月末计提的城建税,在6月末的时候已经结转到本年利润里了,7月实际已经把城建税的钱交给国家了,但是在会计系统里做完账后城建税的钱就变成了盈利部分了,这个问题怎么解决呢?
阳光、微熟的路上
于2018-09-25 15:46 发布 1186次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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这个需要看你们的明细账,就是6月计提的凭证,以及账务处理,以及交税的凭证,为什么变成盈利部分,是减免税了还是什么情况 ?
2018-09-25 16:48:23
您好!是的,附加税当月计提,下月缴纳。
2019-11-11 15:50:53
您好,当月计提的工资影响费用的,需要结转到本年利润的。
2019-08-06 16:55:38
你好,计提了就有资产减值损失,但是结转的都是收入,没必要结转
2019-07-09 11:44:44
年终结账的时候是先计提所得税费用,然后结转损益,在把本年利润结转到未分配利润,在计提法定盈余公积,最后再把利润分配_盈余公积转到利润分配未分配利润,顺序
2023-01-14 11:07:17
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