老师好,请教个问题,我这边在2024年12.29日有个100 问
你好可以的 可以做到今年一月份 答
我方是销售方,有个合同销售退回,因发票已隔年,对方 问
你好,没错的,就是这么做账的 答
老师好,有没有,用友U9C成本会计的核算流程图呢 问
同学,你好,参照一下这个链接的内容:https://wenku.baidu.com/view/ba1513aed9ef5ef7ba0d4a7302768e9950e76e72.html?_wkts_=1737509777085&bdQuery=有没有,用友U9C成本会计的核算流程图呢 答
老师,实行小企业会计制度的,24年开票的销售费用计 问
同学,你好 可以用利润分配-未分配利润来代替 答
2024年的账里有调整2023年的工资计提分录2000,202 问
同学您好,包含。这2000已经计入了24年的损益了,不剔除 答
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单位2017年6月的部分工资到现在没付,实际公司总经理用个人的钱垫付了。给垫付人要开收据对吧。但没处理帐。现在有钱要付款,直接支付给垫付的人。垫付时给垫付人开的收据没处理帐。现在先要走一下收据的帐,再支付给垫付人。对吗?
答: 您好,对的。现在先要走一下收据的帐,再支付给垫付人。
收回老板垫付款三十多万,我写收据是不是要多写几张做好看点,还是直接写一张
答: 就写一张即可。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问:公司注册前总经理垫付了3个月员工工资,公司注册后筹建期资金到位,将总经理垫付的工资一次性转给了他,账务怎么处理?
答: 你好,垫付需要先入账,借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-总经理 付给:借其他应付款-总经理 贷银行存款
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