11月过路费,同事给我了,当时没注意,就没抵扣,现在还 问
可以勾选抵扣的,没问题的,税金小也可以不抵扣了 答
超市商品霉变做报损处理,已勾选的进项税是否要做 问
是的,那个是管理不善引起的,需要进项转出 答
本年科目余额表里的所得税费用累计数,是不是不包 问
是,不包括1月份缴纳的上年第四季度的所得税 答
您好老师,我们公司A在深圳重新注册了一个公司B,业 问
同学好:不可以直接转给B公司,可以带货币资金卖出,让购买方对价里面包含这部分银行存款。 答
1、计提工资、社保 2、缴纳社保 3、发放工资 怎 问
1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款好 答
如果是公司收到超市货款5780元,实际收到5700,80元没给,开专用发票时也折扣掉80元,分录应该怎么写?
答: 您好!你开的发票是5700元发票是吗?
我们把货卖给超市,应收款为100元,相关的销售费用是10元,超市实际结算给我们是90元,销售费用如果不用应付账款做账的话,如果用应收账款怎么来做账呢
答: 借应收账款 销售费用 贷主营业务收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
开票时时233449.14元,实际收的款是233437.41元,多开出了11.73元,应该如何写分录呢?该怎么办?
答: 借;应收账款11.73 银行存款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 没有收到只能是挂账在应收账款了
冰火柴 追问
2018-09-26 08:49
宋生老师 解答
2018-09-26 09:13
冰火柴 追问
2018-09-26 14:01
宋生老师 解答
2018-09-26 14:04
冰火柴 追问
2018-09-26 14:25
宋生老师 解答
2018-09-26 14:27
冰火柴 追问
2018-09-26 14:33
冰火柴 追问
2018-09-26 14:33
宋生老师 解答
2018-09-26 14:37