在做处理使用中的固定资产时,收到出售款时是做:借:银行存款;贷:固定资产清理,贷:应交税费是吗?
幺妹
于2018-09-27 11:15 发布 994次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-27 11:15
你好,是的,是这样做分录
相关问题讨论
你好,是的,是这样做分录
2018-09-27 11:15:47
固定资产出售时,转入清理,那收到钱的时候,固定资产清理最后为0吗。--是的。
借银行存款,贷固定资产清理吗?--是的。借:银行存款 贷:固定资产清理 资产处置损益
但是这两笔分录做了,不是固定资产清理有余额吗-没有余额的,因为固定资产转入清理在借方,处置时固定资产清理在贷方,一个借一个贷,金额相当,余额为0了。
2020-06-24 21:13:34
你好,就是固定资产清理需要根据情况价款计算缴纳增值税
2019-10-17 16:15:06
同学你好
第三个分录是资产处置损益
前两个是对的
2021-01-06 22:54:29
你好!看看这例题
1)将报废固定资产转入清理时
借:固定资产清理 50000
累计折旧 450000
贷:固定资产 500000
2)收回残料变价收入时:
借:银行存款 20000
贷: 固定资产清理 20000
3)支付清理费时:
借: 固定资产清理 3500
贷:银行存款 3500
4)结转报废固定资产发生的净损失时:
借:营业外支出---费流动资产处置损失 33500
贷:固定资产清理 33500
“固定资产清理”是一个过渡科目,在全部的清理工作未完成之前,记录因为清理而发生的各项收入和损失,收入放在贷方,损失放在借方。等所有的清理工作完成后,将本科目的借方合计减去贷方合计,如果为正数,则为清理的损失,转入营业外支出。如为负数,则为清理的收益,转入营业外收入。本科目最终结平。
2016-06-04 15:07:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
幺妹 追问
2018-09-27 11:25
邹老师 解答
2018-09-27 11:27