送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-27 15:37

你好 借;应付账款   贷;银行存款, 按实际付款金额做这个分录,多付的金额体现在应付账款借方余额,也就是预付账款

追问

2018-09-27 15:48

这种情况还可以怎么做

邹老师 解答

2018-09-27 15:49

你好,只需要按付款金额做这个分录就是了   
借;应付账款    贷;银行存款

追问

2018-09-27 15:52

那我多付的不用管?

邹老师 解答

2018-09-27 15:53

你好,不是不管,已经在应付账款借方余额体现 了啊 
比如应付是100,你付款120 
那么付款就是  借;应付账款 贷;银行存款120 
这个分录之后形成应付账款借方余额20,就是预付的意思

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你好 借;应付账款 贷;银行存款, 按实际付款金额做这个分录,多付的金额体现在应付账款借方余额,也就是预付账款
2018-09-27 15:37:55
你好,当月底把库存商品拿给客户使用了,是对外销售了的意思吗 ?
2021-09-15 18:34:03
你好,如果多估计的销售结转 成本,是需要对之前多结转的成本做冲销调整的,调整的分录就是这样
2017-12-02 20:37:33
你好!可以这样处理的
2021-10-18 17:19:25
是否取得增值税专用发票还是取得增值税普通发票,如果取得普票,上述凭证处理正确,如果有税,请在验票时加入应交税费——应交增值税(进项税额)科目
2017-05-24 18:03:17
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