进了商品,借,库存商品,贷应付账款,月底拿付款单金额,比发票金额多,分录怎么写!
于2018-09-27 15:33 发布 738次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-27 15:37
你好 借;应付账款 贷;银行存款, 按实际付款金额做这个分录,多付的金额体现在应付账款借方余额,也就是预付账款
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你好 借;应付账款 贷;银行存款, 按实际付款金额做这个分录,多付的金额体现在应付账款借方余额,也就是预付账款
2018-09-27 15:37:55
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你好,当月底把库存商品拿给客户使用了,是对外销售了的意思吗 ?
2021-09-15 18:34:03
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你好,如果多估计的销售结转 成本,是需要对之前多结转的成本做冲销调整的,调整的分录就是这样
2017-12-02 20:37:33
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你好!可以这样处理的
2021-10-18 17:19:25
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是否取得增值税专用发票还是取得增值税普通发票,如果取得普票,上述凭证处理正确,如果有税,请在验票时加入应交税费——应交增值税(进项税额)科目
2017-05-24 18:03:17
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