送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-28 14:14

你好  借;原材料等科目   应交税费(进项税额)  贷;银行存款等科目 
不需要针对没有抵扣完的部分再做分录的

2333333 追问

2018-09-28 14:18

发票联支付款项的时候,我只做了借:成本,贷:银行存款 
现在抵扣的时候,借:应交销项税,贷:应交增值税 
这样对不 
我们是建筑行业

邹老师 解答

2018-09-28 14:21

你好,取得发票就做这个分录     借;工程施工    应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目

2333333 追问

2018-09-28 14:24

工程勘察设计,是属于建筑业哈?

邹老师 解答

2018-09-28 14:26

你好,勘察属于建筑工程 
设计就不属于的

2333333 追问

2018-09-28 14:27

那我刚才说的那么做账,就是把支付款项的那个分录,成本借方要记上进项税哈???

邹老师 解答

2018-09-28 14:27

你好,是的,取得专用发票是需要计入进项税额的

2333333 追问

2018-09-28 14:32

现在抵扣的时候,借:应交销项税,贷:应交增值税,那抵扣的时候,这样做可以不

邹老师 解答

2018-09-28 14:33

你好,不需要把进项销项税额对冲,计入进项税额核算就是抵扣的 过程

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