24年12月已计提年终奖,25年1月发放,24年未计提工会 问
那么需要在12月补计提,重新好好检查一下还有什么错漏? 答
老师:新办了一个分公司,这个分公司只是个形式,需要 问
你好,可以的,操作没问题的。 答
天猫卖东西是如何确认销售收入的? 问
你好,这个是对方确认收货的时候确认收入。 答
23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
这个2万其实还在银行卡里,只是2023年转钱进去的时候就直接做了费用,但是社保实际扣的时间是2024年 答

之前开票给A公司确认收入,借应收账款A公司,贷主入,税费,后来A公司付款,却弄成B公司了,借现金,贷应收账款B公司,我调涨可以直接,借应收账款B贷应收账款A吗
答: 你好,可以的
应收医保所账款余额在贷方了,主要是2016年 7-8月份,收到医保所转来的款,但是原来做确认收入的时候,做现金收钱,没有做到应收账款-医保所,但是这个店确实有医保刷卡的,现在要怎么冲这两笔款呢?在2018年可以红冲吗?
答: 你以前做的是借现金。贷主营业务收入 实际是借应收医疗款-医保 是吗? 你可以冲红的,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,请问一个项目我们完成了50万产值,收到预收款300万,该项目还没有开票确认收入,我直接把该笔款放在应收账款里面,这样有什么风险呢
答: 同学好,如果产生了的纳税义务,就要按进度确认收入,

