总部老是来这边支援的(不是公司员工),产生的车票,吃饭票给他报销的,我这边是录差旅费还是业招费呢?
The Ferryman
于2018-09-28 15:10 发布 963次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-09-28 15:12
您好!计入业务招待费更合适。
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属于差旅费 只不过长期出差而已
2019-08-14 09:41:13
您好!计入业务招待费更合适。
2018-09-28 15:12:07
这个最好找发票换掉即可的了
2018-08-17 16:32:08
你好 实际是A替B报销吗
2019-05-14 15:28:52
你好,需要有车票或餐饮住宿发票,填写行程单才可以报销入账的
2019-04-25 16:25:39
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2018-09-28 15:18