这个月对公账户账户扣了增值税税控系统维护费,发票也收到了,账务处理应该是借:管理费用 贷:银行存款全额抵扣时账务处理借:应交税费 带:管理费用但是9月份的税务申报是10月份操作,那这个抵扣的分录应该是做到9月份还是10月份呢
刘美丽
于2018-09-28 16:02 发布 736次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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您好!企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-05-13 10:23:04
你好,这个280现在有实际抵扣吗?
2020-04-23 15:24:19
您好
借:管理费用——办公费
贷:银行存款
借:应交税费——应交增值税——减免税款 借方蓝字
借:管理费用 借方红字
2019-09-20 13:32:44
你10月申报的是,所属期9月的税费,所以你在9月就要做抵税的账务处理
2018-09-28 16:05:15
购买时候借管理费用贷银行存款 抵减时候借应交税费应交增值税减免税贷营业外收入补贴收入
2015-10-11 09:15:20
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