如果暂估费用,第一委度不交企业所得税,第一季度300 问
你好,其实现在这样操作越来越难了因,因为到底有哪些人给你开了发票,开了什么发票,金额多少,税务局比你还清楚。所以现在有很多都提示你的申报金额和系统不符。 答
老师,生产企业,出口金属制品。出口报关单中,有些商 问
关单中跨大类商品不申请退税按内销申报增值税,这种做法正确。 对于不申请退税的条目,若申报数据未正式提交或已提交但未核准,可分别通过直接撤销或申请撤回申报数据的方式,重新申报不含该条目的退税数据;同时,要在增值税纳税申报表中按视同内销进行相应申报,以处理好 “待退税明细” 中的相关条目。 答
小规模公司,没有什么业务,社保都是自己家人,申报个 问
你好,如果是申报错了,你就应该更正申报,如果是记账错了你就补充做账。 答
老师你好,总公司在江苏,分公司再深圳,分公司做企业 问
你好,你们是独立核算的吗?独立核算的需要先做备案。 答
老师,您好!请问外币业务怎么进行会计处理? 问
你好,你指的具体是哪个业务呢? 答

开进项票收客户税点11.5%付出到的钱,怎么做分录,未付时,和付款时
答: 这个开票的税点钱,你们需要开发票给对方,就是计入了应收账款,未付时在应收账款,付款时冲销应收账款
老师,我公司支付货款时用了张银行承况汇票付的货款,要6月份到期,1、对方收取的贴息金额4000多元没有加进我们购进的货款里,他们开的进项票就只开的货款金额,但这笔钱贴息金额我们是对公转的,我应如何处理,要不要对方开票,分录如何做2、我们支付的承况汇票我应如何做分录这两个
答: 1、理论上,对方收取的全部款项,包括价外费用都要缴纳增值税,这个要求对方开票,如果开具了,自然就是计入了货物的成本 。分录就相应购货的常见分录。 2、不需要分成二个分录 。 与供应商沟通清楚,对方收取的贴息应该缴纳增值税,应当开票,要不对方也有纳税风险。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,没有进项票回来,暂估该如何做分录冲回
答: 同学你好,冲回是做原暂估分录的负数分录;


袁宝 追问
2018-09-29 14:26
江老师 解答
2018-09-29 14:29