送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-09-28 18:07

这个开票的税点钱,你们需要开发票给对方,就是计入了应收账款,未付时在应收账款,付款时冲销应收账款

袁宝 追问

2018-09-29 14:26

要是我们付给别的税点款呢老师.是怎么做,其他应付款还是应付款

江老师 解答

2018-09-29 14:29

这个通常开票方会将付的税点钱开入发票的金额中,这个就是直接计入应付账款付款处理

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相关问题讨论
这个开票的税点钱,你们需要开发票给对方,就是计入了应收账款,未付时在应收账款,付款时冲销应收账款
2018-09-28 18:07:48
1、理论上,对方收取的全部款项,包括价外费用都要缴纳增值税,这个要求对方开票,如果开具了,自然就是计入了货物的成本 。分录就相应购货的常见分录。 2、不需要分成二个分录 。 与供应商沟通清楚,对方收取的贴息应该缴纳增值税,应当开票,要不对方也有纳税风险。
2017-04-26 10:03:38
你好,我们冲减主营业务收入核算的
2021-07-09 14:07:47
同学你好,冲回是做原暂估分录的负数分录;
2021-04-14 19:11:35
借相关成本费用 应交税费 贷应付账款
2019-06-12 12:33:51
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