老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
16年的申报,一直没开展业务但是申报也挂了些存货、应收账款往来账等,后来有业务了就按正常的报了,税务查账会有影响吗?
答: 16年如果税务报到了,就是需要申报,只是说没有业务,没有收入。但如果有应收账款,应该是有收入的。
应收账款余额为负数,申报有影响吗?税务会关注这里吗?
答: 你好 你是预收了款吗 实际情况
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
之前没建账,公户有26万到账,有之前的款项,以前已开票,第一个季度只开了剩余未开票,那部分应收账款也没在之前申报的简易报表上,请问,如果录期初这部分公户到账的差额怎么处理
答: 之前的已经开了发票是吗,交了税。