老师好,咨询点事,就是我开通社保账户的时候,参保日 问
你好,这个没什么影响了。 答
独立核算的分公司,今年0收入,0成本,但是一季度银行 问
同学,你好 这个就只能正常申报 答
私车公用的租赁合同模板 问
你好,这个你可以在学堂这里搜索下载。 答
老师,企业是水稻种植业,买的水泥跟石子沙修建用,做 问
先计入在建工程,完工后转长期待摊费用,再分摊到成本中 答
老师你好,上年记了一个凭证 借 银行存款 贷 问
就是那样做,没错的哈 答

老师您好,月底计提工资150000,实际发工资100000,会计分录应该怎么做
答: 将多计提的50000元的工资给反冲掉就可以了。 借:应付职工薪酬--工资 50000 贷:管理费用等--工资 50000 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
月底计提工资150000,实际发工资160000,会计分录应该怎么做
答: 计提 借:成本费用 15000 贷:应付职工薪酬 15000 发放 借:应付职工薪酬 16000 贷:银行存款 16000 补提 借:成本费用 1000 贷:应付职工薪酬 1000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
计提工资是会计分录应该怎么做,应发工资5000,个人承担保险300,实发工资4700
答: 计提时 借:管理费用 5000 贷:应付职工薪酬 5000 发放时 借:应付职工薪酬 5000 贷:银行存款 4700 其他应付款 300 交保险时 借:其他应付款 300 贷:银行存款 300

