送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-24 10:45

就是2月的时候我做了 借:管理费用,贷:应付职工薪酬;现在3月我应该做 借:应付职工薪酬,贷:管理费用   银行存款  是吗?

Anastasia 追问

2017-03-24 10:45

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2017-03-24 10:42

你好,冲销多计提的100就是了 
借;应付职工薪酬  贷;管理费用等科目

邹老师 解答

2017-03-24 10:45

你好,是的

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将多计提的50000元的工资给反冲掉就可以了。 借:应付职工薪酬--工资 50000 贷:管理费用等--工资 50000 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-24 15:28:52
计提 借:成本费用 15000 贷:应付职工薪酬 15000 发放 借:应付职工薪酬 16000 贷:银行存款 16000 补提 借:成本费用 1000 贷:应付职工薪酬 1000
2018-05-23 09:40:26
借;管理费用等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2016-10-27 14:36:50
补计提,借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 工资
2020-04-02 10:35:55
你好,补计提就可以了
2019-02-20 20:26:56
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