送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-09-29 22:39

您好 ,如果以前记入应付账款的,借:应付账款,贷:现金或者银行存款。如果没有记入应付账款的,借:预付账款,贷:现金或者银行存款。等收到发票再冲预付账款。

念着倒嘛干 追问

2018-09-29 22:43

家具定金计入预付账款了

王雁鸣老师 解答

2018-09-29 22:43

您好,这个也计入预付账款吧。

念着倒嘛干 追问

2018-09-29 22:45

谢谢 我中秋福利发的现金 怎么做?

王雁鸣老师 解答

2018-09-29 22:48

您好,借;应付职工薪酬-福利费,贷:现金。计提时,借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-福利费。

念着倒嘛干 追问

2018-09-29 22:49

什么时候计提?必须计提吗

王雁鸣老师 解答

2018-09-29 22:51

您好,发放的同时就计提,不必须计提的,也可以直接入管理费用-福利费等科目的,但是不规范。

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相关问题讨论
您好 ,如果以前记入应付账款的,借:应付账款,贷:现金或者银行存款。如果没有记入应付账款的,借:预付账款,贷:现金或者银行存款。等收到发票再冲预付账款。
2018-09-29 22:39:40
你好,需要把之前的应付账款挂账分录补上,然后做支付尾款分录
2020-07-02 17:15:35
计入应付账款,你也可以计入预付账款,这样往来好核算
2021-11-24 10:03:00
贷:预付账款一全额发票
2019-01-03 23:16:15
借固定资产贷银行存款应付账款。
2020-11-11 18:13:00
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