有一个其他应付款账户专门放多余的发票,无发票的费用使用,借其他应付,贷银行,然后怎么把钱转成费用?
皓月
于2018-10-03 00:25 发布 890次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-10-03 04:56
你好,当收到对应的发票报销时,转成费用
,借:管理费用/制造费用/销售费用,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:银行存款。
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你好,当收到对应的发票报销时,转成费用
,借:管理费用/制造费用/销售费用,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:银行存款。
2018-10-03 04:56:21
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同学,你好
嗯嗯,是的
2023-12-05 15:41:52
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你好,整个过程是这样做分录的
2019-07-03 15:04:58
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然后又做了相反的分录借其他应付款贷费用。 不需要做这个,你这个做这个就可以,借其他应付款,贷银行
2020-07-11 10:37:05
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你第二笔不能更正,要做冲销才可以 ,更正也应该是借:其他应付款 贷:制造费用才对
2016-10-10 13:12:37
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牛老师 解答
2018-10-03 04:59