送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-10-03 04:56

你好,当收到对应的发票报销时,转成费用 
,借:管理费用/制造费用/销售费用,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:银行存款。

牛老师 解答

2018-10-03 04:59

按你说的意思,一般情况下,应该是已收到发票未付款时,借:费用科目,贷其他应付款。付对应款时,借:其他应付款,贷:银行存款。先付钱后收到发票的,付钱时,借其他应付款,贷银行存款。收到发票报销时,借费用科目,贷其他应付款。

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你好,当收到对应的发票报销时,转成费用 ,借:管理费用/制造费用/销售费用,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:银行存款。
2018-10-03 04:56:21
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-12-05 15:41:52
你好,整个过程是这样做分录的
2019-07-03 15:04:58
然后又做了相反的分录借其他应付款贷费用。 不需要做这个,你这个做这个就可以,借其他应付款,贷银行
2020-07-11 10:37:05
你第二笔不能更正,要做冲销才可以 ,更正也应该是借:其他应付款 贷:制造费用才对
2016-10-10 13:12:37
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