送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-10-04 14:47

这个只能在9月及以后期间入账处理,最早入账时间也是9月

愛不随人愿&只留有心人 追问

2018-10-04 17:21

8月发生的费用或是买商品,到9月才收到发票。 
8月:借 管理费用 /库存商品,贷 银行存款 /库存现金。到次月收到票后把发票补贴到8月的凭证上。这样可以吗?税务方面会有问题吗? 还是到9月份时入账?

愛不随人愿&只留有心人 追问

2018-10-04 17:22

那没有拿到发票的账怎么做,等到拿到发票又该怎么做呀?老师

江老师 解答

2018-10-04 20:35

这个发票是9月的,就无法在8月做费用

愛不随人愿&只留有心人 追问

2018-10-06 08:48

8月发生的费用或是买商品,到9月才收到发票。 
8月:借 管理费用 /库存商品,贷 银行存款 /库存现金。到次月收到票后把发票补贴到8月的凭证上。这样可以吗?税务方面会有问题吗? 还是到9月份时入账?   老师九月份的发票无法做八月份的费用,那么八月份的支付款项没有发票后面补发票,那么如果做分录呀?

江老师 解答

2018-10-06 09:07

这个涉及到发票提前入账。就是本应是9月及以后期间入账,但在8月份入账

愛不随人愿&只留有心人 追问

2018-10-06 09:34

老师意思是8月发生的费用已经付款而且要在8月底入账,但是到9月才收到发票。 
   那么八月份的支付款项没有发票后面补发票,那么如果做分录呀?

江老师 解答

2018-10-06 09:45

8月份付款时 
借:预付账款 
贷:银行存款 
9月取得发票时 
借:管理费用(或库存商品)等 
贷:预付账款

愛不随人愿&只留有心人 追问

2018-10-06 10:46

这样可以吗?那么根据这个做报表没有什么问题的吧?

愛不随人愿&只留有心人 追问

2018-10-06 10:47

以后税务来查不会说8月没有发票不行这的吧

愛不随人愿&只留有心人 追问

2018-10-06 10:47

老师

江老师 解答

2018-10-06 11:14

这个税务稽查不会说8月份没有发票,因此付款时没有取得发票。付款后取得发票,税务稽查也没有问题的

愛不随人愿&只留有心人 追问

2018-10-06 11:18

噢噢!那就这样做吧,那报表照样根据科目编制的吧老师?像后补发票这种

江老师 解答

2018-10-06 12:29

财务报表的编制也是根据业务处理来的,一样的。

愛不随人愿&只留有心人 追问

2018-10-06 13:44

老师那或者8月份可以先不要入账,等到9月份拿到发票在入账这样也可以的吧

江老师 解答

2018-10-06 14:15

8月份有付款业务,需要进行付款业务的账务处理。

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相关问题讨论
是的 ,把以前凭证都做了吧
2017-08-22 20:39:05
您好!你会计的按会计的,出纳的按出纳的。 正常来说出纳应该按会计的凭证编号来编。
2017-04-07 10:41:14
嗯 是的 你们直接做 借费用或者成本贷预付账款
2019-12-03 13:37:51
这个只能在9月及以后期间入账处理,最早入账时间也是9月
2018-10-04 14:47:12
尺寸没有硬性规定
2020-01-19 15:57:21
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