送心意

张伟老师

职称会计师

2018-10-06 23:16

既然是业主付钱就应该都开给业主,物业不能抵扣,收业主钱计入其他应付款

飘红 追问

2018-10-07 16:32

物业公司的4万专用发票如何处理呢?是进项税转出吗?

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相关问题讨论
不一样的,销项税额不一样
2019-11-09 03:05:33
您好,您的意思是B业主卖2万的材料给C施工方,来抵物业A应该付给施工方的施工改造费是吗,感觉这有点强买强卖,是明显的三角债的关系,应该来说单价都正常确认收入,作为物业公司,应收业主的,正常做收入,借应收账款贷主营业务业务收入应交税费--应交增值税,应-付给建筑方的,借主营业务成本进项税额贷应付账款,然后弄个债务重组协议, 应收账款和应付账款对冲。
2018-10-06 21:22:41
你好 借应收 贷收入 应交税费 
2021-08-09 15:32:59
您好,也没开普通发票?
2017-08-27 18:54:44
您好,一般纳税人发票开错跨月了,需要先申请增值税专用发票红字信息表,然后开票方根据红字信息表开具负数发票。
2019-07-16 09:18:50
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