是中间接手的会计,之前公司没做过账,但是用款和报销的原始凭证有一些,老板要求从我去的会计月度做起,之前的都以流水登到财务软件中,当月的期初怎么填列?看了学堂的烂账处理还是一头雾水,求指点。
Sophie/ka
于2018-10-06 09:24 发布 705次浏览
- 送心意
小小刘老师
职称: CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
2018-10-06 09:37
你好,你可以先将以前会计的帐登入系统看余额是否与交接给你的时候相同,不相同先调整一笔放那里,慢慢找原因。你说的期初数其实就是交接给你的当天银行或者现金的余额,或者说就是上个出纳或者会计交接给你的现金和银行里面的钱
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你好,你可以先将以前会计的帐登入系统看余额是否与交接给你的时候相同,不相同先调整一笔放那里,慢慢找原因。你说的期初数其实就是交接给你的当天银行或者现金的余额,或者说就是上个出纳或者会计交接给你的现金和银行里面的钱
2018-10-06 09:37:34
没有见过这样的财务软件。估计也没有这样的软件
2019-06-24 16:55:07
你好 比如金蝶 用友 有操作的课程 https://www.acc5.com/search.php?word=金蝶
2020-05-09 17:41:11
Na,这个时候你在汇算清缴的时候,这个要做调整,按照差错调整处理。
2022-01-12 12:12:57
你好,要自己输入附件几张
2021-08-10 20:11:41
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