老师,请帮我分析一下,为什么我的纳税申报表上的本 问
老师,我不太明白,而且我们这集团版的财务软件数据都已经上报了,我不能再改了,可是这月的数据又要提交给发改局,他们要求纳税申报表和利润表上要一致,我该怎么办啊? 答
我公司是养殖业,小规模,每个月在固定供应商处购买 问
你好,多开的部分你可以先挂在应付账款上面。 答
公司购买水蜜桃给客户和员工,怎么入账? 问
借,销售费用招待费,贷,银行存款。 借管理费用福利费,贷,应付职工薪酬福利费,借,应付职工薪酬福利费,贷,银行存款。 答
有没有哪个大神公司是提供服务做过帐的,我想咨询 问
收入确认:若当月完成服务,能合理预期收款且金额可计量,即使未开票,也应在当月确认收入。 成本确认:与收入匹配的成本应在同一期间确认。 当年结转:一般应结转当年满足确认条件的收入和成本。有不确定性时可暂不确认,不确定性消除后补确认。税务上符合收入确认条件的要申报纳税 答
老师好,如果贷款200万,4%的年化利率。200万*4%=8万 问
同学你好 这个是正确的 答
公司自设食堂 员工伙食费每人按300交给食堂没有发票,能入账吗
答: 你好!真实业务可以入账,但是不可以抵扣费用
老师你好,我们公司自己公司食堂,每月扣员工餐费300元,直接在员工工资里扣了,扣了款再付给食堂,然后公司食堂是没有餐费发票,这样能入账吗,分录怎么做
答: 可以 你们做往来 借应付职工薪酬工资贷其他应付款 支付借其他应付款贷银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司有食堂,食堂是给别人承包的。公司员工是包吃的,那每个月的伙食费怎么做账呢?
答: 你好! 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
引引 追问
2018-10-08 18:22
引引 追问
2018-10-08 18:23
耿老师 解答
2018-10-08 18:27