之前税务评估在9月补缴了2017年12月的增值税3万,然后9月已经缴纳了,现在正常申报所属期的增值税发现提交不了,弹出的信息是主表一般项目的本年累计已缴纳金额应该等于本月累计数加上本月数,看了下数据差额刚好为当时补缴的3万,那么此次我应该把3万填入哪里呢,是一般纳税人[Image:{30849B3B-189E-143D-B4AF-E39C66177DA2}.png]
愤怒的洋葱
于2018-10-09 10:35 发布 644次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2018-10-09 15:23
同学您好,如果是Q、Q群的问题,因Q、Q群的图片无法采集,请补充下图片,这样平台老师也可以更便利给您解答。
相关问题讨论
你好,是每个月的发生额累计求和得来
2019-02-28 21:19:32
你好,不加的,是分别核算小规模收入,一般纳税人收入
两者相加才是企业的本年累计收入
2017-12-09 10:20:23
您好,是的,是本年累计的收入
2020-01-13 15:47:42
同学您好,如果是Q、Q群的问题,因Q、Q群的图片无法采集,请补充下图片,这样平台老师也可以更便利给您解答。
2018-10-09 15:23:41
上月的本年累计数+本月的发生额
2018-03-21 10:08:51
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愤怒的洋葱 追问
2018-10-09 17:30
朴老师 解答
2018-10-09 20:50