对方上个月开出的专票,我方上个月已抵扣,抵扣完发现发票错了,我方做了红字信息表,对方给我们开了负数发票,和正确的蓝字发票,这个月,该如何做账。进项税怎么做
????Angel Zhou????
于2018-10-09 10:44 发布 875次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-10-09 10:45
红票冲减上个月的凭证,按蓝字发票在重新入账
相关问题讨论
进项税红字发票怎么写,蓝字发票怎么写
2018-10-09 10:47:34
你好!
1.. 做账只要做 进项税额负数就行了,
2..申报的时候 填写附表2,
2019-02-07 19:56:41
你好,之前抵扣的税金不需要做进项税额转出处理,而是用取得的负数发票抵消当月的进项税额
2020-05-18 15:17:31
之前的发票没有给到她们
2020-04-29 10:00:15
但是我们篮字的发票没有给到她呢
2020-06-10 15:32:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
????Angel Zhou???? 追问
2018-10-09 10:47
????Angel Zhou???? 追问
2018-10-09 10:48
????Angel Zhou???? 追问
2018-10-09 10:51
辜老师 解答
2018-10-09 11:33
????Angel Zhou???? 追问
2018-10-09 11:35
辜老师 解答
2018-10-09 11:38