公司是一般纳税人,6月份开的17%的票,9月份税务局说不可以要求退回,造成增值税欠税并产生滞纳金,是把增值税进项留底税额抵减增值税欠款和滞纳金的,这一部分不知道怎么做账,还有就是也造成6份误收退税4万多 这两个账务怎么处理
左岸
于2018-10-09 11:18 发布 957次浏览
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您好,同学,几个月没有收入也是正常的,不用非得把增值税弄为零。
2019-11-27 19:33:45
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欠税和滞纳金抵减,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外支出-滞纳金
误收退税,实际退回去时,做收退税时的相反分录
2018-10-09 20:49:10
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你好,一般纳税人在电子税务局通过增值税申报表的期末留抵税额栏次查看 留底税额是多少
2020-07-22 21:02:01
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你好,开出去的是你的销项,你取得进项是可以抵扣的。
2019-12-10 14:49:45
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你好 既然是公司名下的车辆 也会用途公司业务中去。 可以买车。 这个没有具体规定说 你们公司只能买多少车辆数量的
2021-03-16 12:57:28
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