送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-10-09 13:46

可以计入管理费用--办公费科目核算。

追问

2018-10-09 13:47

奖金呢

张艳老师 解答

2018-10-09 13:52

是要计入应付职工薪酬--工资科目核算的。

追问

2018-10-09 13:53

这个奖金是发给加盟店的

追问

2018-10-09 13:53

不是本公司人员

张艳老师 解答

2018-10-09 13:57

这样的话,是需要对方去税局代开劳务费发票,才好入账的。

追问

2018-10-09 14:01

我的是内账

张艳老师 解答

2018-10-09 14:02

内帐的话,那就计入   借:管理费用--奖金   贷:库存现金

追问

2018-10-09 14:04

我们给门店的一些物料,就像笔记本,纸杯,这些该怎么做分录

张艳老师 解答

2018-10-09 14:05

借:管理费用--加盟店支出   贷:库存商品--笔记本/纸杯

追问

2018-10-09 14:15

那我购买物件时做什么分录

张艳老师 解答

2018-10-09 14:18

借:库存商品--笔记本/纸杯    贷:库存现金等

追问

2018-10-09 14:21

如果门店是公司直营的,我可不可以直接,借,管理费用―物料费,贷银行存款呢

追问

2018-10-09 14:21

因为这个物件只给一次

张艳老师 解答

2018-10-09 14:33

也可以那样列分录的。

追问

2018-10-09 15:11

购入系统怎么做分录

张艳老师 解答

2018-10-09 15:12

金额不大的话,可以直接计入借:  销售费用--办公费   贷:银行存款等

追问

2018-10-09 15:21

2千多

张艳老师 解答

2018-10-09 15:26

就按上面的分录处理就可以了。

追问

2018-10-09 17:45

老师

追问

2018-10-09 17:46

新开账,工资怎么做

追问

2018-10-09 17:46

期初数怎么弄

张艳老师 解答

2018-10-09 17:50

您查看一下有没有已计提而未支付的工资,如果有的话,将该数字最为帐套的期初余额,如果没有的话,期初余额就是零。

追问

2018-10-09 18:35

这个月才建账,上两个月的工资没计提,已经发了,这个怎么处理才好呢

追问

2018-10-09 18:36

银行卡的期初数已经扣除上两个月的工资

张艳老师 解答

2018-10-09 19:22

已经实际发放了,应付职工薪酬就没有期初余额的。

追问

2018-10-09 19:24

那我现在这个月做9分月的,直接计提工资就可以吗?

张艳老师 解答

2018-10-09 19:26

是的,直接计提九月份工资就可以了。

追问

2018-10-09 21:00

那8月份的工资,我是不用在做凭证计入9月了把

张艳老师 解答

2018-10-09 21:29

这个不用了,不然应付职工薪酬科目就不会冲平了。

追问

2018-10-09 22:46

明白了,谢谢老师

张艳老师 解答

2018-10-10 09:41

不客气的,祝您学习愉快,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!!

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...