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筱
于2018-10-09 13:44 发布 4716次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-10-09 13:46
可以计入管理费用--办公费科目核算。
筱 追问
2018-10-09 13:47
奖金呢
张艳老师 解答
2018-10-09 13:52
是要计入应付职工薪酬--工资科目核算的。
2018-10-09 13:53
这个奖金是发给加盟店的
不是本公司人员
2018-10-09 13:57
这样的话,是需要对方去税局代开劳务费发票,才好入账的。
2018-10-09 14:01
我的是内账
2018-10-09 14:02
内帐的话,那就计入 借:管理费用--奖金 贷:库存现金
2018-10-09 14:04
我们给门店的一些物料,就像笔记本,纸杯,这些该怎么做分录
2018-10-09 14:05
借:管理费用--加盟店支出 贷:库存商品--笔记本/纸杯
2018-10-09 14:15
那我购买物件时做什么分录
2018-10-09 14:18
借:库存商品--笔记本/纸杯 贷:库存现金等
2018-10-09 14:21
如果门店是公司直营的,我可不可以直接,借,管理费用―物料费,贷银行存款呢
因为这个物件只给一次
2018-10-09 14:33
也可以那样列分录的。
2018-10-09 15:11
购入系统怎么做分录
2018-10-09 15:12
金额不大的话,可以直接计入借: 销售费用--办公费 贷:银行存款等
2018-10-09 15:21
2千多
2018-10-09 15:26
就按上面的分录处理就可以了。
2018-10-09 17:45
老师
2018-10-09 17:46
新开账,工资怎么做
期初数怎么弄
2018-10-09 17:50
您查看一下有没有已计提而未支付的工资,如果有的话,将该数字最为帐套的期初余额,如果没有的话,期初余额就是零。
2018-10-09 18:35
这个月才建账,上两个月的工资没计提,已经发了,这个怎么处理才好呢
2018-10-09 18:36
银行卡的期初数已经扣除上两个月的工资
2018-10-09 19:22
已经实际发放了,应付职工薪酬就没有期初余额的。
2018-10-09 19:24
那我现在这个月做9分月的,直接计提工资就可以吗?
2018-10-09 19:26
是的,直接计提九月份工资就可以了。
2018-10-09 21:00
那8月份的工资,我是不用在做凭证计入9月了把
2018-10-09 21:29
这个不用了,不然应付职工薪酬科目就不会冲平了。
2018-10-09 22:46
明白了,谢谢老师
2018-10-10 09:41
不客气的,祝您学习愉快,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!!
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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