- 送心意
xuexiu0227
职称: 从业
2015-11-30 12:24
是这样的发票可以抵扣是吧?还有就是因为我们单位是刚开始做 这个月 也就是11月没有业务 有必要现在把这个服务费做上么?如果做上了月末我们不用交税怎么抵扣?
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一般纳税人的话,分别作以下两笔分录即可:
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 200
贷:管理费用 200
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 198
贷:管理费用 198
2018-08-28 18:27:28
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借管理费用,贷银行存款,借应交税费贷管理费用
2019-04-04 08:52:09
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
是全额抵扣,缴费时:借:管理费用,贷:银行或现金,抵扣时,借:应交税费-增值税-减免税额,贷:管理费用
2015-11-30 12:17:50
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
请问入账的时候分录怎么写的
2020-09-08 16:57:28
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:管理费用-280
贷:银行存款 280
借:应交税费应交增值税(减免税额)280
贷:管理费用 280
2020-03-06 11:23:34
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