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→Sky
于2020-09-08 16:57 发布 7898次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-09-08 16:57
您好请问入账的时候分录怎么写的
→Sky 追问
2020-09-08 16:58
交费时 : 借:管理费用 贷:现金(或银行存款) 抵税时: 借:应交税费-应交增值税费(减免税额) 贷:管理费用
bamboo老师 解答
2020-09-08 16:59
抵税时: 借:应交税费-应交增值税费(减免税额) 借方蓝字借:管理费用 借方红字
2020-09-08 17:08
这个步骤我知道,可是这样记出来,应交税费-应交增值税(减免税额)这个科目借方不是有余额280了,怎么办
年末的时候跟进项税额 销项税额一起结平啊
2020-09-08 17:21
意思是(减免税款)科目和进销项税款科目一样,年末一起清零是吧!
2020-09-08 17:23
是的 (减免税款)科目和进销项税款科目一样,年末一起清零
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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→Sky 追问
2020-09-08 16:58
bamboo老师 解答
2020-09-08 16:59
→Sky 追问
2020-09-08 17:08
bamboo老师 解答
2020-09-08 17:08
→Sky 追问
2020-09-08 17:21
bamboo老师 解答
2020-09-08 17:23