送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-09-08 16:57

您好
请问入账的时候分录怎么写的

→Sky 追问

2020-09-08 16:58

交费时 : 借:管理费用 贷:现金(或银行存款) 抵税时: 借:应交税费-应交增值税费(减免税额) 贷:管理费用

bamboo老师 解答

2020-09-08 16:59

抵税时: 
借:应交税费-应交增值税费(减免税额)  借方蓝字
借:管理费用  借方红字

→Sky 追问

2020-09-08 17:08

这个步骤我知道,可是这样记出来,应交税费-应交增值税(减免税额)这个科目借方不是有余额280了,怎么办

bamboo老师 解答

2020-09-08 17:08

年末的时候跟进项税额 销项税额一起结平啊

→Sky 追问

2020-09-08 17:21

意思是(减免税款)科目和进销项税款科目一样,年末一起清零是吧!

bamboo老师 解答

2020-09-08 17:23

是的 (减免税款)科目和进销项税款科目一样,年末一起清零

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