送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-10-09 15:08

其他应付款期末的借方余额,重分类应该是资产负债表上的其他应收款

高高高高美丽 追问

2018-10-09 15:10

我们是先付对方房租,后开发票,现在没收到发票,我放进其他应付款借方了,然后期末余额就是借方,填资产负债表怎么又调整在其他应收了不应该调在预付账款?

辜老师 解答

2018-10-09 15:13

那你当时入账的时候,就要挂到预付账款,因为其他应付款都是调整到其他应收的

高高高高美丽 追问

2018-10-09 15:15

可是为什么之前问都是说话其他应付款呢?

辜老师 解答

2018-10-09 15:23

你想,你是先预付的,然后收到发票,肯定是计入预付账款好些

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相关问题讨论
你好!是的。你的理解是对的了。
2019-04-02 14:41:30
二级科目是同一个的吗 不是的话抵扣不了 而且他都是贷方余额
2022-03-25 20:36:27
怎么做的分录,借:费用 贷:其他应付款
2018-07-06 10:57:54
这个是需要看一级科目余额表进行编制资产负债表。
2020-05-31 15:04:00
其他应付款期末的借方余额,重分类应该是资产负债表上的其他应收款
2018-10-09 15:08:27
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