送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-10-09 15:08

其他应付款期末的借方余额,重分类应该是资产负债表上的其他应收款

高高高高美丽 追问

2018-10-09 15:10

我们是先付对方房租,后开发票,现在没收到发票,我放进其他应付款借方了,然后期末余额就是借方,填资产负债表怎么又调整在其他应收了不应该调在预付账款?

辜老师 解答

2018-10-09 15:13

那你当时入账的时候,就要挂到预付账款,因为其他应付款都是调整到其他应收的

高高高高美丽 追问

2018-10-09 15:15

可是为什么之前问都是说话其他应付款呢?

辜老师 解答

2018-10-09 15:23

你想,你是先预付的,然后收到发票,肯定是计入预付账款好些

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