送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-10-10 08:46

你好,先估价处理 
借 原材料 
   贷 应付账款-应付暂估

四季 追问

2018-10-10 08:48

老师   买的时候已经付了款了   不是借预付款 贷现金么

老江老师 解答

2018-10-10 09:26

不要,如果把预付冲了,就看不到暂估的情况 了!不便于核对 !

四季 追问

2018-10-10 11:16

老师,不是预付嘛?是应付?我们钱是买的时候已经付了的

老江老师 解答

2018-10-10 11:31

放在应付账款-应付暂估科目中,可以清楚看到,还有哪些发票没有到~~

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相关问题讨论
你好,先估价处理 借 原材料 贷 应付账款-应付暂估
2018-10-10 08:46:42
发生的具体是什么付款业务
2021-11-29 11:08:32
你好,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2019-08-27 17:22:59
同学,你好,如果是预付款给你们,且不做收入的,实际提供产品或是服务的时候可以做收入,这个时候不管你是否开发票都可以确认收入,但要申报增值税,做未开票收入进行申报,的
2022-03-27 14:06:32
同学,你好,收到材料可以先做暂估:借:原材料,贷:应付账款-暂估
2020-03-13 10:34:19
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