那就是如果收到预收款180万,先按预收金额180万计算缴纳增值税,收入按租期一年分期确认。这样的话我按月计收入季度超9万了,申报的时候让交增值税,需要在申报表填列已缴纳的金额吗?
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于2018-10-10 14:32 发布 657次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论

你好,需要把2月多缴纳的填写在申报表中
2021-03-15 10:05:36

你好,你每月缴纳增值税不是根据你填写的增值税申报表从而实现税款缴纳吗?
2019-09-03 21:35:33

增值税纳税申报表到哪里弄
电子税局就有
2019-04-15 10:57:29

你好,看第27栏本期已缴纳税增值税
2022-02-14 14:39:01

按照《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第15号)规定,纳税人2019年4月补开原16%税率的增值税专用发票,在纳税申报时应当按照申报表调整前后的对应关系,将金额、税额填入4月税款所属期的《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“开具增值税专用发票”相关列次。同时,由于原适用16%税率的销售额已经在前期按照未开具发票收入申报纳税,本期应当在《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“未开具发票”相关列次填写相应负数进行冲减。
2020-08-05 10:09:59
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