公司购买原材料,先暂估入账,材料已经领用出库,产品成本也结转后,次月原材料发票回来了,单价金额与暂估的有差异,这个差额怎么调整
大意的大船
于2018-10-10 15:33 发布 1578次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

将暂估分录红冲后,按实际发票金额入账。
2018-10-10 15:33:56

您好,这部分差额直接转入销售成本即可。
2016-11-10 20:05:54

您好!其实你红字冲减暂估,然后做正确的,就不会有差异了。
2018-06-12 16:16:24

红冲暂估的按照发票入账,成本也按照发票上的金额调整。
2019-05-29 08:39:01

你好!冲回去调整相关成本就可以啊。
2015-12-04 15:42:48
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