送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-10-11 09:15

你好,帐建好,再做凭证计入应收账款

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相关问题讨论
你好,帐建好,再做凭证计入应收账款
2018-10-11 09:15:36
请问为什么多出来利息呢?延期支付收取的利息属于价外费用,如果销售的,需要开具增值税发票
2016-01-12 15:17:35
您好同学 借:银行存款 贷:应收账款 这样才是可以的,同学。 你们这个钱最好是做到工资里,将钱拿出来,然后付齐这个。
2019-07-11 14:48:01
你好,是本来应当 计入应收账款,错误的计入了预收账款吗?
2019-01-09 09:55:56
你好,是11月收到款贷预收账款了吧。这样的话调一个调整凭证,借预收账款1000,贷应收账款1000就可以了。
2019-01-08 21:38:55
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