老师,新到一个公司,新建一套帐,因为该公司以前没有做帐的。有一部分7.8.9月的管理费租户还没有交,是欠款。我建帐时应该记入应收账款吗
华芳
于2018-10-11 09:14 发布 639次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,帐建好,再做凭证计入应收账款
2018-10-11 09:15:36
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请问为什么多出来利息呢?延期支付收取的利息属于价外费用,如果销售的,需要开具增值税发票
2016-01-12 15:17:35
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您好同学
借:银行存款
贷:应收账款
这样才是可以的,同学。
你们这个钱最好是做到工资里,将钱拿出来,然后付齐这个。
2019-07-11 14:48:01
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你好,是本来应当 计入应收账款,错误的计入了预收账款吗?
2019-01-09 09:55:56
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你好,是11月收到款贷预收账款了吧。这样的话调一个调整凭证,借预收账款1000,贷应收账款1000就可以了。
2019-01-08 21:38:55
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