供应商8月送耗材做借原材料,贷应付账款,8底开发票但是账款没有付怎样做分录?如果9月付了货款分录怎样做?做内账是不是发票不用管,只做送货分录和付款的分录
会敏
于2018-10-11 10:20 发布 697次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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8月份不做分录的
9月份做 借:应付账款 贷:银行存款
是的,内帐核算是那么理解的。
2018-10-11 10:24:42
你好,可以在收到发票做暂估相反分录,然后根据发票做购进分录
2018-01-29 11:49:13
您好
这样账务处理正确的
2019-09-18 07:25:13
应该补做出库材料
2018-10-03 18:49:53
冲销暂估,应该是用负数做的。
2021-08-18 08:32:13
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