送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2018-10-11 11:25

你好,专票不要认证,都按照价税合计做账,借:管理费用   贷:银行存款,抵扣的时候  借:管理费用(金额红字)  借:应交税费–应交增值税–减免税额

????珍珍???? 追问

2018-10-11 11:30

谢谢!

彩丽老师 解答

2018-10-11 11:33

不客气,祝你生活愉快!如果你对解答满意请给五星好评

????珍珍???? 追问

2018-10-11 11:34

那没认证的专票抵扣联是跟别的认证抵扣联一起装订还是跟发票联一起贴在凭证后面?

彩丽老师 解答

2018-10-11 11:35

跟发票联一起附在凭证后面

????珍珍???? 追问

2018-10-11 11:35

好的

彩丽老师 解答

2018-10-11 11:37

是的,祝你生活愉快!如果你对解答满意请给五星好评

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相关问题讨论
您好,全额抵扣分录是,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,备案或者认证后,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。
2017-04-03 14:48:42
您好,全额抵扣增值税,分录,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,抵扣时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。
2017-07-29 22:46:29
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-04-11 10:26:21
借:管理费用-办公费 贷:相关科目
2019-07-29 10:11:08
你好! 看一下吧
2019-04-22 19:16:45
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