老师别单位在我公司挂靠每月收入开票后,内帐怎么做呢
倾訴世界、姐独一無二
于2015-11-30 15:59 发布 1016次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2015-11-30 17:27
内帐可以根据你们实际收取的钱作为其他业务收入 借 应收账款 贷 其他业务收入
相关问题讨论
内帐可以根据你们实际收取的钱作为其他业务收入 借 应收账款 贷 其他业务收入
2015-11-30 17:27:01
你好 你们实际业务是什么
2018-12-14 15:29:57
1.你开票是开什么?开多少金额呢?
2.借银行贷其他应付款
然后四月份
借其他应付款贷主营业务收入贷销项
借主营业务成本贷应付职工薪酬等
2020-07-03 10:10:29
做管理费用吧
2017-01-20 21:55:32
你好; 那你内账的话就按照实际收款的金额做其他应付款 ; 支付出去 赚取的 管理费做 收入处理
2021-11-23 14:24:45
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罗老师 解答
2015-11-30 17:26