送心意

小黎老师

职称中级会计师

2018-10-12 14:29

预付时,借:预付账款 贷:银行存款,收到发票时,借:待摊费用 贷:预付账款  每月摊销成本费用,借:XX费用 贷:待摊费用

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相关问题讨论
你这个做管理费用负数啥情况?
2020-03-17 11:15:30
预付时,借:预付账款 贷:银行存款,收到发票时,借:待摊费用 贷:预付账款 每月摊销成本费用,借:XX费用 贷:待摊费用
2018-10-12 14:29:23
你好!以后还来发票吗?直接通过以前年度损益调整就可以
2018-03-30 15:00:51
你好  1.   这个是 计入管理费用-办公费  月末是转:借本年利润 贷  管理费用-办公费  
2021-06-18 19:17:18
你没收到发票先付的房租应该做借预付款贷银行,等收到发票直接借管理费用 贷预付
2018-10-12 09:07:11
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