公司4月预付了房租100 没收到发票 直接做分录借管理费用100 贷银行存款100 7月又预付一笔房租借预付账款300贷银行存款300因为没收到票8月冲销了第一笔借:管理费用-100银行存款—1003.更正借:预付账款100贷:银行存款100结转:借:本年利润—100贷:管理费用—100这个到底要不要冲销呢,还是都记管理费用,等发票来了把发票付在屏证后边我们是专票
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于2018-10-12 09:57 发布 749次浏览
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