上个月计提收入,增值税申报的时候在未开票销售收入中填了数,交了税。本月进行增值税纳税申报怎么把上月计提冲回?我们计提的时候还多计提了200。冲回具体怎么操作?在申报表里填负数么?
高高高高美丽
于2018-10-12 16:44 发布 2012次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
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你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
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是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21
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如果是按照季度申报的话,那就是这三个月没有超过30万,是免税的
2020-02-08 22:13:48
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同学,
这个按税率来填在附表1 的未开票收入。
2022-08-09 16:41:17
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以后什么原因不一致的?
2023-11-10 12:23:53
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