这个工资单怎么做分录,做不平,最后一行是合计数,公积金社保已经转入其他应收款,现在把其他应收款转出来,计提工资数是小计+高温费=402925
包工头
于2018-10-13 09:17 发布 846次浏览
- 送心意
职称:
2018-10-13 09:25
是你按应发工资计提工资的,借:管理费用—工资 40925 贷:应付职工薪酬—工资 40925
发放的时候,借:应付职工薪酬—工资 40925 贷:银行存款 其他应收款—个人社保 16100.70 其他应收款—住房公积金 12232 应交税费—应交个人所得税 679.95 现金 11912.35
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是你按应发工资计提工资的,借:管理费用—工资 40925 贷:应付职工薪酬—工资 40925
发放的时候,借:应付职工薪酬—工资 40925 贷:银行存款 其他应收款—个人社保 16100.70 其他应收款—住房公积金 12232 应交税费—应交个人所得税 679.95 现金 11912.35
2018-10-13 09:25:45
您好
计提工资的分录借方不用其他应收款
2019-11-27 08:40:15
1计提工资、社保时:
借:管理费用一工资
管理费用一社保(公负担)
贷:应付职工薪酬一工资
应付职工薪酬一社保(公司负担)
2支付社保、
借:应付职工薪酬一社保 (公司负担)
其他应收款一社保 (个人负担)
贷:银行存款
3支付员工工资:
借:应付职工薪酬一工资
贷:银行存款;
其他应收款一社保 (个人负担))
2020-05-14 19:54:28
您好
什么原因造成的有余额?多扣了个人的 还是少扣了个人的
2020-06-13 16:17:20
你好,借;信用减值损失,贷;坏账准备
2019-07-08 14:44:48
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包工头 追问
2018-10-13 09:29