送心意

职称

2018-10-13 09:25

是你按应发工资计提工资的,借:管理费用—工资  40925  贷:应付职工薪酬—工资   40925 
发放的时候,借:应付职工薪酬—工资   40925  贷:银行存款   其他应收款—个人社保 16100.70 其他应收款—住房公积金  12232  应交税费—应交个人所得税  679.95  现金 11912.35

包工头 追问

2018-10-13 09:29

计提数没有全部实发,还有一部分留存,要全部结转掉吗?实发数就是现金支付,是152802.35,这样不就不平了么

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是你按应发工资计提工资的,借:管理费用—工资 40925 贷:应付职工薪酬—工资 40925 发放的时候,借:应付职工薪酬—工资 40925 贷:银行存款 其他应收款—个人社保 16100.70 其他应收款—住房公积金 12232 应交税费—应交个人所得税 679.95 现金 11912.35
2018-10-13 09:25:45
您好 计提工资的分录借方不用其他应收款
2019-11-27 08:40:15
1计提工资、社保时: 借:管理费用一工资 管理费用一社保(公负担) 贷:应付职工薪酬一工资 应付职工薪酬一社保(公司负担) 2支付社保、 借:应付职工薪酬一社保 (公司负担) 其他应收款一社保 (个人负担) 贷:银行存款 3支付员工工资: 借:应付职工薪酬一工资 贷:银行存款; 其他应收款一社保 (个人负担))
2020-05-14 19:54:28
您好 什么原因造成的有余额?多扣了个人的 还是少扣了个人的
2020-06-13 16:17:20
你好,借;信用减值损失,贷;坏账准备
2019-07-08 14:44:48
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