公司在7月开出的发票50万 已做收入 成本结转,9月份发现票开错了,对方没有认证 在9月份开具负数发票同时开具正确的发票 面额相同,在9月份不做分录可以吗,也就是不做收入 不做成本结转
相信自己
于2018-10-14 10:11 发布 1018次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-10-14 10:14
你好,如果想省事可以不做账务处理。但建议最好红冲原来收入凭证,再重新做收入凭证,结转成本不用重做。这样可以放心发票重开的过程。
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你好,如果想省事可以不做账务处理。但建议最好红冲原来收入凭证,再重新做收入凭证,结转成本不用重做。这样可以放心发票重开的过程。
2018-10-14 10:14:19
先暂估做成本
有收入有成本
2019-10-15 18:11:07
直接将发票粘贴在9月份的凭证里面吗? 是
2020-10-07 14:12:18
您好,这个的话,是等10月份这个小项目完成后一起结转成本就行
2024-10-08 17:22:32
如果你8月份收入成本比你9月份正常的大那就合适着呢!
2019-10-08 18:26:10
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2018-10-14 10:15
牛老师 解答
2018-10-14 10:29