有一笔培训费(专票)本月进费用,但是不抵扣。做分录:借:管理费用-培训费 70000 借:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额4200 贷:银行存款 74200. 可以吗?
阿毛????
于2018-10-15 09:34 发布 983次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2018-10-15 09:35
你好,确认不抵扣的,直接价税合计入账。借:管理费用-培训费 74200 贷:银行存款 74200
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一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32

你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37

应交税费-贷认证
应交税费-待抵扣
2019-07-12 16:48:48

你好,是的,没错是这样转的
2019-04-11 17:19:36

你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
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