将应交税费-应交增值税-进项税额科目写 成了应交税费-待抵扣进项税额,后面我又做了一笔分录将应交税费-待抵扣进项税额结转到了应交税费-应交增值税-进项税额,可以吗?待抵扣进项税额是是用来待抵扣的以后年度的固定资产的进项税额吗?
紫默焉然
于2019-03-14 09:18 发布 1668次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-03-14 09:28
可以
贷抵扣是辅导期和不动产分期抵扣用的
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一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
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你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
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应交税费-贷认证
应交税费-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
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你好,是的,没错是这样转的
2019-04-11 17:19:36
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你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
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紫默焉然 追问
2019-03-14 10:31
郭老师 解答
2019-03-14 10:35