送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-10-15 11:10

你好,可以将这个差额计入营业外支出

追问

2018-10-15 11:14

资产负债表和利润表已经提交了,是去税局改还是补做到下个月账里

徐阿富老师 解答

2018-10-15 11:15

你好,可以做在下月的,没关系的

追问

2018-10-15 11:19

老师,去税局代开发票时还有交合同印花税,本该收0.25税局扣成了0.4多收0.15我是去税局要回来还是做到营业外支出

徐阿富老师 解答

2018-10-15 11:21

直接计入税金及附加-印花税。

追问

2018-10-15 11:24

可是申报印花税时,提示本期减免税额中减免税额与本期已缴税额之和不能大于本期应纳税额

追问

2018-10-15 11:25

申报不了

徐阿富老师 解答

2018-10-15 11:30

你好,按照已经缴纳的金额申报

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你好,你是什么行业的?销售货物的预收是不用申报的
2019-10-31 21:02:01
增值税就是按你销项税额 和进项税额去申报,销项税额就看开出发票,进项税额就看你认证多少发票
2019-08-13 09:46:07
进营业外收入或者支出就行
2018-10-15 13:24:51
你好,可以将这个差额计入营业外支出
2018-10-15 11:10:54
你现在是在9月作为调整处理。 借,营业外支出 应交税费 贷,银行存款
2019-10-10 10:27:23
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