当月进项票认证后,在当月对方又把这张票作废了,那申报增值税时,这张对方作废的发票还需要加入进项税额里吗,然后作进项转出?还是直接不计入进项?
嘴角上扬
于2018-10-15 19:02 发布 707次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,是的,根据认证结果自动生成附表二相关数据
2020-08-04 09:37:36
您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04
你好,先计入进项再做进项转出,
2018-10-15 19:03:09
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息