老师我四月份收到的进项票,这个月已在增值税综合平台认证抵扣了,请问我增值税副表二在申报抵扣的进项税额,下面的本期认证相符且本期申报抵扣填还是在前期认证相符且本期申报抵扣填列抵扣的进项税额呢
食其
于2021-10-12 17:00 发布 706次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-10-12 17:01
填写在本期认证相符且本期申报抵扣
相关问题讨论
填写在本期认证相符且本期申报抵扣
2021-10-12 17:01:00
你好,是的,根据认证结果自动生成附表二相关数据
2020-08-04 09:37:36
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
报增值税时,进项核对结果不相符,不能申报
2019-08-03 10:25:19
您好,即征即退的进项税通常划分为软件类的进项税和共用的进项税;无法分配的根据比例进行分配。
2020-06-08 19:58:40
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食其 追问
2021-10-12 17:28
辜老师 解答
2021-10-12 17:40