- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-10-16 09:59
借:库存商品贷:应付账款--暂估,冲的时候分录一样,只不过是红字
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你好,上月暂估成本,这个月发票的入账和冲销的账务处理是:
1、上月暂估成本:
借:库存商品
贷:应付账款-暂估款
2、次月初收到发票后,冲回暂估入库成本,以红字编制如下分录:
借:库存商品
贷:应付账款-暂估款
3、取得发票后,编制正式入帐分录:
借:库存商品
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
2022-04-15 21:34:01
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您好,麻烦发下图片题目
2022-03-23 07:26:26
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收30万,支付100万未来三年
你公司经营性质是什么
2022-03-14 19:44:46
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你好,学员,这个是已经对外销售了吗
2022-01-28 10:00:55
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你好,这个具体的是什么业务的?
2022-01-11 15:28:15
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2018-10-16 10:08
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